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【明報專訊】中聯通(0762)首季業績繼續受「營改增」等政策影響,期內純利按年下跌4.2%至31.6億元(人民幣•下同),收入下跌2.8%至743億元,惟已分別高於市場預期6.5%及8.5%;若看除息、稅、拆舊及攤銷前利潤(EBITDA),卻按年增長5.6%至234億元。
EBITDA按年增長5.6%
期內,中聯通銷售通訊產品收入按年增長10.9%至141億元,然而受「營改增」政策及集團營銷模式轉型影響,服務收入卻按年下降5.6%至603億元,其中移動業務服務收入按年收窄一成至3.66億元,反之固網業務服務收入則按年微升1%至232億元,其他服務收入則按年急增1.29倍至4.69億元。隨着整體服務收入回落,EBITDA佔服務收入比例亦按年提高4.5個百分點至42.1%。
此外,中聯通用於購入固定資產的現金流出,亦由去年同期149億元擴大35.6%至202億元;惟季末現金結餘由去年同期225億元增加至250億元。至於期內流動負債則超出流動資產2219億元,去年同期超出2353億元。
EBITDA按年增長5.6%
期內,中聯通銷售通訊產品收入按年增長10.9%至141億元,然而受「營改增」政策及集團營銷模式轉型影響,服務收入卻按年下降5.6%至603億元,其中移動業務服務收入按年收窄一成至3.66億元,反之固網業務服務收入則按年微升1%至232億元,其他服務收入則按年急增1.29倍至4.69億元。隨着整體服務收入回落,EBITDA佔服務收入比例亦按年提高4.5個百分點至42.1%。
此外,中聯通用於購入固定資產的現金流出,亦由去年同期149億元擴大35.6%至202億元;惟季末現金結餘由去年同期225億元增加至250億元。至於期內流動負債則超出流動資產2219億元,去年同期超出2353億元。
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